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发布时间:2018-07-06
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审计部经理

年薪:9-12万

基本信息

工作城市:北京
所在部门:财务部
下属团队:6人
招聘人数:1人
汇报对象:财务总监
职位诱惑:舒适工作环境,良好晋升空间,人性化的管理制度
工作地址:西城区西海南沿48号F座

职位要求

学历要求:本科
学校要求:不限
语言要求:暂无
年龄要求:不限
性别要求:不限
证书要求:暂无
工作经验: 暂无
背景要求:暂无
关键词:
审计经理 上市公司 熟悉内控管理体系 内控培训

岗位职责

职责描述:
一、内部控制
1、推动建立与完善公司内控管理体系。梳理公司业务流程,识别各部门、各个业务环节和工作流程关键风险点并提出解决方案,补充完善公司及各部门相关内控管理制度、内控表单。
2、对公司各部门进行内控培训,提高员工内控合规风险意识。对各部门执行内控制度及内控流程进行跟踪、检查,督促制度的执行与落实。
3、负责组织实施内控体系自我评价工作,做好内控规范体系的运行、更新、维护等工作。 
4、从风险管理角度对公司及所属单位内部控制制度的健全和执行的有效性进行评审。
5、内控手册的修定及更新。
6、参与公司制度制定管理工作,审核制度草案是否满足内控风险管理需求和执行有效性,并出具意见,整理并制作公司制度汇编。
二、内部审计
1、 建立和完善内部审计管理制度及实施流程。
2、制定年度及日常审计计划,并实施相应审计程序,执行内审工作。
三、领导交办的其他事项

任职资格

任职要求:
1、本科以上学历,全日制审计、会计专业,熟悉企业内控、审计管理的具体流程和方法CIA、CPA优先。
2、5年以上相关工作经验,具有上市公司内控、内审经验优先。
3、熟悉相关国家对于内部控制、内部审计的法律法规。
4、了解COSO内控框架,具有熟练的Excel、WORD、PPT和Visio操作技巧。
5、具备较强的沟通能力、表达能力、方案书写以及分析与解决问题的能力。
6、工作态度积极,认真细致,肯钻研,自学能力强,能够独立工作,主动发现风险点,并提出初级的整改方案。